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亲爱的同学,你好~现金股利是上市公司以货币形式支付给股东的股息红利,也是最普通最常见的股利形式,如每股派息多少元,就是现金股利。股东分配现金股利 也就是年底了要给股东分钱了~希望老师的解答能对你有所帮助~继续加油呀~(*^▽^*)
努力的同学,你好! 房产税在房产所在地缴纳。城镇土地使用税是在土地所在地缴纳。同学继续加油哈~
同学,你好~首先,资本溢价和股本溢价有区别。资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资本的数额。该项差额是按投资人的出资额与其在新增注册资本中应占的份额数的差异计算的。在企业创立时,出资者认缴的出资额全部记入"实收资本"科目。所以一般是后期增资导致的,此时公开发行股票。股本溢价主要指股份有限公司溢价发行股票而产生的,股票发行收入超过所发股票面值的部分扣除发行费后的余额。股份有限公司是以发行股票的方式筹集资本。根据我国《公司法》第131条规定:股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额。也就是说发行股票只能平价或溢价发行,我国不存在股票折价发行的问题,不会出现股本折价。另外发行股票的股本(指股份有限公司实际发行的股票的面值)总额应与注册资本相等。针对第二个问题,是投资者增资才能导致溢价,比如现在股本100万,投资者增资1000万,但只能占比10%,那么1000-100*10=990就是资本溢价,股本增加10,。而不是投资者先投资,股价上涨所致。祝同学学习愉快~
亲爱的同学,你好~同学说的应该是:企业租入的固定资产(除短期租赁和低价值资产租赁外),在租赁期内应视同自有固定资产进行管理。 C选项说的“短期租赁方式租入资产”不能作为企业的资产噢~~同学可以这样想,有管理权但“短期租赁”不能说等于有所有权。希望老师的解答能对你有所帮助~继续加油呀~(*^▽^*)放假期间提问可能不会及时回复希望同学体谅~~祝同学新年快乐!学业进步~
同学你好相比较出租,出借不会发生租金收入。因此不会像出租确认租赁收入结转这部分的摊销金额。而是把它认为是为了促使销售达成发生的销售费用祝你学习愉快!!
亲爱的同学,你好:基本和一般存款账户是备案类哦~祝你学习愉快~
亲爱的同学,你好:贴现是票据持票人在票据未到期的情况下,急需资金,就向银行贴付一定利息,提前收回资金的行为。其实是一种票据背书转让行为,贴现银行获得票据的所有权。祝你学习愉快~
亲爱的同学,你好:这个D选项是正确的哦~你看答案都选了D选项哦~祝你学习愉快~
亲爱的同学,你好:银行承兑手续费是没有额度的哦~祝你学习愉快~
同学你好大部分企业的公司的会计档案有企业自行保管,也有少数集团指定专门为企业登记核算的下属财务咨询子公司或者外部委托机构来负责。非考试知识,望了解即可
老师,C选项用利润分配发放现金股利,不也能影响可供分配的利润...
税后利润不是还要分配现金股利吗,弥补亏损了,肯定要变少,怎么...
老师,交易性金融资产持有期间,投资单位收到投资前被投资单位已...
B选项的现金股利,在之后实际收到钱时,也是不影响投资收益的是...
请问下各位老师一个问题,交易性金融资产中,支付价款中包含已宣...
宣告分配现金股利和股票股利为啥一个做会计分录一个不做?都是如...
交易性金融资产,取得投资时支付的价款中包含的现金股利不在投资...
咋断句?1提取盈余公积,2宣告现金股利,3发放现金股利?老师...
计算买入价的时候不是应该出去已宣告但是未发放的现金股利吗?...
80是怎么来的...
2024年江西财经大学MBA招生全日制和非全日制研究生,有综合管理MBA和数字化管理MBA两个研究方向,上课方式分别为全日制综合管理MBA:工作日;非全日制综合管理MBA:周末授课/夜间授课/集中授课;非全日制数字化管理MBA:每月集中一次授课。
在考研过程中,了解所报考专业的考试科目和考试大纲是非常重要的一步。那么,考研专业课大纲可以在哪里查看呢?考研专业课大纲可以通过院校官方网站、教育部门网站、考研辅导书籍、网络资源等方式查看。为了大家更好的了解,小编为大家整理了考研专业课大纲可以在哪里查看的详细内容,一起来看看吧!
河北大学宪法学与行政法学专业考研能调剂吗?调剂多少人?2023河北大学宪法学与行政法学考研调剂6人,具体内容如下,供各位考生参考!
2024陕西师范大学学科英语考研官方参考书目公布啦!2024陕西师范大学学科英语考研科目有四门:①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④908专业基础。政治和英语二是公共课,属于全国统考;333+908是专业课,由学校自主命题。具体详情,快随小熊学姐一起来看看吧!
教师回复: 亲爱的同学,你好~投分送视同销售,换投抵说的消费说中纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费 品,应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税好好复习,有不明白的地方可以继续讨论哦~
教师回复: 勤奋的同学,你好。关于技术转让所得是有税收优惠的。政策概述: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费这里技术转让所得是900-300=600,然后其中500万免税,剩下100万减半征收,所以最后只有50万是征税的,所以技术转让所得一共是600,只有50需要交税,所以纳税调减550。希望我的回答能帮到你祝你顺利通过考试!
教师回复: 亲爱的同学,你好~业务招待费、广告费和业务宣传费计算限度的基数都是销售(营业)收入,不是企业全部收入。销售(营业)收入包括销售货物收入、提供劳务收入等主营业务收入、让渡资产使用权(收取资产租金或使用费)收入等其他业务收入,还包括视同销售收入。但不含营业外收入和投资收益(从事股权投资业务的企业除外)学习加油,坚持就是胜利~
教师回复: 同学你好:纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。本题选C。预祝考试顺利通过,加油!
教师回复: 勤奋的同学,你好。生产车间发生的计入制造费用的有:企业生产车间发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失的的等。生产车间发生的计入管理费用的:生产车间闲置的固定资产折旧和无形资产摊销、固定资产修理费。如果同学都很明白了,麻烦帮老师点个五星好评哦,感谢~祝你早日通过考试
教师回复: 勤奋的同学你好:计税价格是计算应税商品应征税额时使用或依据的价格。比如这样“销售一批商品,开出增值税专用发票上注明不含税售价为3000元,这个时候计税依据就是3000元增值税=3000*13%=390元 祝同学逢考必过。继续加油哟~
教师回复: 亲爱的同学,你好~因为消费税是价内税,计税依据中要包含有消费税本身。其次如果题干中给出了应税消费品的销售价格,不管是否含增值税,都是含消费税的,所以如果直接销售,有销售价格的话,那么销售价格中已经包含了消费税,直接用销售价格乘以税率计算消费税,不需要除以(1-消费税税率);但是如果没有销售价格,需要组价计算的话,我们需要自己把消费税包含到组成计税价格中,这时候就要除以(1-消费税税率)学习加油,有不明白的地方可以继续讨论~
教师回复: 勤奋的同学,你好。因为消费税是价内税,所以计算时计税依据要含消费税才行。比如有些是用组成计税价格算的,只有成本和利润时,这个里面是不含消费税的,所以除以1-税率来换算成含消费税的。有些直接给了售价,售价里面一般都是含有消费税的,所以换算成不含增值税的售价之后,直接乘以消费税税率就可以计算出消费税。如果同学都很明白了,麻烦帮老师点个五星好评哦,感谢~祝你早日通过考试
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